崗位職責:
1.參與健全公司內部審計管理辦法和規(guī)章制度;
2.負責制定財務審計工作標準,編制審計計劃、工作方案、審計程序并適時修訂完善。
3.組織并參與財務全程審計,對企業(yè)財務管理(制度執(zhí)行情況、財務收支、資金管理)、企業(yè)投融資與經營狀況的有效性和運行風險進行評估,結合具體的審計工作情況對企業(yè)財務體系完善提出合理化建議。
4. 按計劃組織開展經濟責任審計、離任審計與評價工作。
5.監(jiān)督審計結果的改進落實情況,參與審計體系的建立。
6.完成領導安排的其他工作。
任職資格:
1、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識;
2、熟悉企業(yè)的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業(yè)內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗;
3、具備較強的數據處理能力,對數據敏銳,能及時發(fā)現數據不合理性;
4、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
薪資標準:15000元-25000元/月
工作地點:重慶